职位描述
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岗位要求:
1、本科学历,5年及以上财务、审计工作经验;
2、有集团审计、内控风险审计、尽职审计、反***审计经验优先;
3、中级会计师或CPA资格或CMA资格;
4、熟练掌握EXCEL、visio软件、Python语言优先;
5、为人正直诚实,有良好的沟通协调能力。
岗位职责:
1、负责公司各内部机构的内控工作,建立和完善内部控制体系,推动内控政策和流程的落地实施,确保公司的风险内控管理措施在符合成本效率的前提下有效运行。
2、为各部门经营和管理提供内控合规支持与服务,对接业务部门的`流程和系统的建设、优化的风险提示和内控咨询;
3、审核起草公司商业活动的合同、协议等涉及风险控制的文件,提供合规意见,并管理规范相关文件;
4、和财务、法务、业务及信息系统等团队密切合作,确保各项风控理念和措施能高效、正确地植入公司业务流程,不断推动公司风控工作的信息化水平;
5、根据管理需求,以风险为导向开展专项的内部审查工作,及时向管理层和业务部门反馈意见,为有效降低和防范经营及管理领域中的风险提供改善性建议。
6、密切关注监管机构发布的新法规、制度及通知。研究、解析国家及各监管机关发布的政策、法规,为集团管理层提供决策参考。
1、本科学历,5年及以上财务、审计工作经验;
2、有集团审计、内控风险审计、尽职审计、反***审计经验优先;
3、中级会计师或CPA资格或CMA资格;
4、熟练掌握EXCEL、visio软件、Python语言优先;
5、为人正直诚实,有良好的沟通协调能力。
岗位职责:
1、负责公司各内部机构的内控工作,建立和完善内部控制体系,推动内控政策和流程的落地实施,确保公司的风险内控管理措施在符合成本效率的前提下有效运行。
2、为各部门经营和管理提供内控合规支持与服务,对接业务部门的`流程和系统的建设、优化的风险提示和内控咨询;
3、审核起草公司商业活动的合同、协议等涉及风险控制的文件,提供合规意见,并管理规范相关文件;
4、和财务、法务、业务及信息系统等团队密切合作,确保各项风控理念和措施能高效、正确地植入公司业务流程,不断推动公司风控工作的信息化水平;
5、根据管理需求,以风险为导向开展专项的内部审查工作,及时向管理层和业务部门反馈意见,为有效降低和防范经营及管理领域中的风险提供改善性建议。
6、密切关注监管机构发布的新法规、制度及通知。研究、解析国家及各监管机关发布的政策、法规,为集团管理层提供决策参考。
工作地点
地址:广州黄埔区科学城金峰园路2号(地铁6号线-金峰站)


职位发布者
HR
广州市香雪制药股份有限公司

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制药·生物工程
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1000人以上
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公司性质未知
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开发区科学城金峰园路2号
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